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中闽水务集团开展审计“回头看“,扎实整改促管理提升

日期:2020-11-09 17:57

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  中闽水务集团审计部自成立以来,扎实开展内控审计、专项审计等检查工作,为进一步强化责任意识,落实《关于完善审计整改提升成果运用的意见(试行)》(闽委办发〔2019〕33号)文件精神,巩固审计监督成效,强化审计成果应用,审计部对2017年以来审计项目的整改落实情况组织实施审计“回头看”。

  此次“回头看”,采用查阅资料、现场查看、个别座谈等方式进行,逐一落实审计问题整改情况,重点关注被审单位针对问题是否制定相关制度、完善流程;类似问题是否重复发生;问题未完成整改的原因及进展情况等。在现场,审计人员还与被审单位积极交流,剖析工程建设、物资采购等领域问题产生原因,探讨整改措施、完善内控。

  从检查结果看,审计问题得到积极整改,审计工作成效较为明显。一是推动被审单位完善内控,修订、制定制度共46项;二是督促被审单位完善工程、采购等业务全过程资料,推动闭环管理;三是推动历史问题解决,如产权证办理等。

  通过此次“回头看”,审计部门在落实整改的同时,一方面汇总、横纵比较分析审计整改中存在的不足,提出建议,发挥审计监督作用;另一方面总结思考、为下一步审计工作提供思路,更好发挥审计防范风险,促管理提升的作用。   

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